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浩然正
于2019-10-31 16:34 發布 ??5162次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-31 16:40
借銀行 貸應交稅費應交增值稅,進項稅額轉出
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增值稅期末留抵稅額退稅的會計分錄
答: 借銀行 貸應交稅費應交增值稅,進項稅額轉出
期末留抵稅額在下期抵扣的時候如何做會計分錄
答: 你當期進項稅大于銷項稅,形成留底稅,不用結轉 下個月按銷項稅、進項稅的累計余額結轉就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,期末留抵稅額需要編制會計分錄嗎?
答: 您好,也是需要做憑證的。 跟需要交稅一樣的做法。 只不過 1.應交稅費-未交增值稅在借方,表示留底 2.在貸方,表示需要繳納的增值稅
老師,我單位收到稅務通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個怎么填?完全不懂?
討論
國稅退還給公司的期末留抵稅額的分錄如何做
老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進項形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預繳1000元(假設),這個1000元填在主表的28欄,結果就是主表的32欄期末未繳數和34欄本期應補(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?
老師期末留抵稅額做不做分錄呢
期末留抵稅額要反應在賬里么?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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