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傳統的水杯
于2019-10-31 15:44 發布 ??1475次瀏覽
雨軒老師
職稱: 中級會計師
2019-10-31 15:46
直接反分錄沖減固定資產價值,按照暫估價值計提的折舊不調整,后續按照正常計提折舊
傳統的水杯 追問
2019-10-31 15:53
借:在建工程20萬元,貸:固定資產20萬元,是這樣嗎
雨軒老師 解答
2019-10-31 15:55
是的,當初確認的折舊不調整。按照新的價值減掉凈殘值減掉已經計提的折舊計算后續折舊
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假如固定資產決算價值100萬,暫估入賬價值120萬,怎么做會計分錄
答: 直接反分錄沖減固定資產價值,按照暫估價值計提的折舊不調整,后續按照正常計提折舊
固定資產暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產暫估入賬怎么做分錄
答: 先按你們合同做借固定資產就可以后續發票回來有差額就沖回按發票重新入賬就可以。
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
討論
請問固定資產暫估入賬的會計分錄怎么寫,請把明細科目也寫上,還有相關折舊及后續的分錄也寫上,謝謝
購入固定資產,尾款未付,發票未開,可以暫估入賬?怎么樣做會計分錄?
固定資產已經開始正常使用,沒有收到發票,暫估入賬的會計分錄怎么寫?
老師你好,固定資產暫估入賬的會計分錄怎么寫,請把明細科目也寫上,還有相關折舊及后續的分錄也寫上,謝謝
雨軒老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-10-31 15:55