
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借利潤分配未分配利潤。貸以前年度損益調(diào)整 老師我這是補(bǔ)繳的增值稅,用以前年度損益調(diào)整合適嗎
答: 你好,不合適的,增值稅是負(fù)債,不影響損益的
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做借方以前年度損益調(diào)整,貨方應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一未交增值稅是什么意思?借方以前年度損益調(diào)整本來應(yīng)是什么科目?
答: 跨年的損益類科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這是上_年的,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)交過,錢了,這個科目轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是錯了,正確的是以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,前面分錄是不是用負(fù)數(shù)紅字沖銷,做后者正確分錄
答: 你好 具體是什么業(yè)務(wù)情況,是繳納以前的嗎


太陽 追問
2019-10-30 11:31
小惑老師 解答
2019-10-30 11:49
太陽 追問
2019-10-30 11:55
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2019-10-30 11:57
小惑老師 解答
2019-10-30 17:37
太陽 追問
2019-10-30 19:17
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2019-10-30 20:04