
老師請問本來應該要支付的應付賬款或其他應付款,現在不用付,這個會計分錄是借應付賬款,貸營業外收入嗎?
答: 你好,是的,是這樣的。
在不?老師 調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 營業外收入 0.31 調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 其他應付款 進益澳門 -0.31 8、9、10月份少付了工資尾數,在11月怎么做會計分錄?
答: 直接調整到營業外收入就可以 不要放在其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在不?老師調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 營業外收入 0.31調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 其他應付款 進益澳門 -0.318、9、10月份少付了工資尾數,在11月怎么做會計分錄?
答: 少付的工資尾數,是沖減費用的

