木老師,我以前問過幾次問題了的。這次又麻煩你。救助流浪乞討也歸屬我們單位。我們把這部分帳務(wù)做到其他應(yīng)付款里的。收到救助資金做貸方,使用資金做借方?,F(xiàn)要從救助資金里付4000元臨時(shí)救助費(fèi)用給我們,我們又來給員工發(fā)這個(gè)護(hù)理費(fèi)用。這個(gè)具體分錄如何做啊。主要是財(cái)務(wù)的,我們是新制度了
學(xué)問
于2019-10-28 15:20 發(fā)布 ??868次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-28 15:39
預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,比較好處理。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是
借,其他應(yīng)付款
貸,銀行存款
你之前是計(jì)入其他應(yīng)付款,那么現(xiàn)在是沖減
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預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,比較好處理。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是
借,其他應(yīng)付款
貸,銀行存款
你之前是計(jì)入其他應(yīng)付款,那么現(xiàn)在是沖減
2019-10-28 15:39:08

你好,??顚S玫脑?,單位需要按收到的撥付金額分別做,其他應(yīng)付款,代養(yǎng)費(fèi)和其他應(yīng)付款護(hù)理費(fèi),支付時(shí)分別沖賬。
2020-07-15 12:26:39

同學(xué),你好,紅沖憑證,做一份正確的
2021-05-11 22:49:24

您好
計(jì)提
借:管理費(fèi)用——工資等
管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等
管理費(fèi)用——單位公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
銀行存款
上交
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
如果單位先交社保后發(fā)放工資 用其他應(yīng)收款
如果單位先發(fā)放工資后交社保 用其他應(yīng)付款
2019-11-24 21:00:56

上個(gè)月本來應(yīng)當(dāng)支付其他應(yīng)付款我給沖銷了,這個(gè)是什么意思?
2023-10-31 06:34:16
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