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忐忑的云朵
于2019-10-23 14:55 發布 ??861次瀏覽
糖果老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
2019-10-23 14:55
您好,你的做法是正確的。
忐忑的云朵 追問
2019-10-23 14:59
那折舊的時候呢?比如說購入的時候是17萬,使用了一年一直沒做賬,現在做賬是是借:固定資產56666貸:累計折舊56666 這樣嗎?
糖果老師 解答
2019-10-23 15:02
應該是借管理費用56666,貸累計折舊56666
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購入固定資產的時候是總公司付的款怎么做分錄?借:固定資產貸:其他應付 嗎?
答: 您好,你的做法是正確的。
老師,我想問一下,我們是子公司,總公司公司拍賣了我們一臺車,6萬元,款打到總公司,總公司會計做的是其他應收4萬,其他應付2萬,以前賬上做的固定資產80萬,累計折舊75萬,請問現在我該怎么做分錄?挺急的,謝謝
答: 借:固定資產清理5 累計折舊75 貸:固定資產80 借:其他應收款5 貸:固定資產清理5
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用其他應付款購入固定資產怎么做分錄
答: 您好 借:固定資產 貸:其他應付款
總公司購買電腦給分公司,分公司做分錄發票金額高于或等于5000時借:固定資產貸:其他應付款_總公司,下月攤銷做分錄借:固定資產貸:累計折舊。開票總金額低于5000做分錄借:管理費用_電腦或辦公桌貸:其他應付款_總公司,如果借:低值易耗品_電腦或辦公桌貸;其他應付款,下月需提折舊做分錄借∴管理費用,貸:低值易耗品(低值易耗品使用一次攤銷法)
討論
11月份從總公司轉賬分公司一個固定資產 借:固定資產5000 袋其他應付款5000 請問12月份這個其他應付款怎么做分錄 年底了用不用解決一下在賬上余額呢?
總公司為分公司支付的電腦設備款項,總公司這邊的會計分錄,借其他應收款一分公司,貸銀行存款。分公司的會計分錄,借固定資產,貸其他應付款???發票抬頭必須是分公司名稱吧?
分公司開票給總公司,分錄是做應收和應付么還是其他應收和其他應付也可以
用其他應付款購買了固定資產應該怎么做會計分錄
糖果老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 6367 個
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忐忑的云朵 追問
2019-10-23 14:59
糖果老師 解答
2019-10-23 15:02