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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-10-23 14:55

您好,你的做法是正確的。

忐忑的云朵 追問

2019-10-23 14:59

那折舊的時候呢?比如說購入的時候是17萬,使用了一年一直沒做賬,現在做賬是是
借:固定資產56666
貸:累計折舊56666  這樣嗎?

糖果老師 解答

2019-10-23 15:02

應該是借管理費用56666,貸累計折舊56666

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相關問題討論
您好,你的做法是正確的。
2019-10-23 14:55:42
借:固定資產清理5 累計折舊75 貸:固定資產80 借:其他應收款5 貸:固定資產清理5
2019-07-09 12:50:11
您好,您的意思是其他應付款,用固定資產來抵是嗎
2019-10-27 20:45:37
您好 借:固定資產 貸:其他應付款
2019-10-31 18:10:43
你好,收到購車款時,借銀行存款,貸其他應付款,借固定資產,應交稅費--應交增值稅,貸銀行存款,
2019-01-27 16:27:28
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