
多計提社保了怎么辦?上個月計提社保借:管理費用9622.91貸:其他應收款9622.91多計提了9622.91怎么辦?做紅字分錄嗎?
答: 做紅字分錄或反向分錄就是了。
老師,一筆1000元其他應收款沖減管理費用,是做藍字分錄還是做紅字沖銷分錄藍字:借其他應收款1000貸管理費用1000紅字沖減:借管理費用-1000貸其他應收款-1000問題一:上述這種情況我應該用藍字的還是紅字?分錄是正確的嗎?問題二:什么情況我應該用紅字沖減的分錄呢?望老師解答!
答: 1.之前多做了管理費用嗎 是的話做第二個或者借管理費用負數借其他應收款 2.費用發生額在貸方用借方負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,廣告公司的物業費這樣做分錄對么?借:管理費用-物業費貸:其他應收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得發票這樣做是對的

