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喵星人逆戰(zhàn)
于2019-10-22 21:53 發(fā)布 ??654次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-22 21:55
借固定資產(chǎn),貸銀存借管理費用貸累計折舊借管理費用負數(shù)貸銀存負數(shù)一樣做的今年的折舊不能稅前扣除
喵星人逆戰(zhàn) 追問
2019-10-22 22:34
老師,除了折舊,是不是所有的做錯的賬都不能稅前扣除?
郭老師 解答
2019-10-22 22:40
不是的,涉及到成本費用的你們已經(jīng)去年抵扣了的就不能
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小規(guī)模納稅人印花稅可直接帳記:借管理費用 稅費 貸 銀行存款?
答: 借:稅金及附加 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人付的律師費,借管理費用辦公費,貸銀行存款嗎?稅額需要記嗎?
答: 你好不不用的價稅合計做賬就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付初次購買稅控盤時,借:管理費用,貸:銀行存款,那現(xiàn)在享受減免該如何做分?
答: 借:管理費用(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅
給員工購買工作服,小規(guī)模納稅人,分錄可以借管理費用–辦公費,貸銀行存款嗎?
討論
老師,請問 小規(guī)模納稅人購買的稅控盤+技術(shù)費金額480 是不是做借:管理費用480 貸:銀行存款480
小規(guī)模納稅人繳納的航天信息維護費,暫時不抵免,分入借:管理費用貸銀行存款,第二步抵稅的分入是不是到需要抵扣的月份再做,那交費當季的申報怎么做,附表減免還需要申報留底嗎還是留到需要抵稅的時候再申報
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時工資薪酬沒計提,直接就是借:應付職工工資-管理費用應付職工工資貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。這樣做不影響損益類科目,按照我們所屬的行業(yè),部分員工的工資應計入成本,我后續(xù)應該怎樣處理呢?求教
老師,您好。公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在收到了2020年的公司電費發(fā)票和2021年1-3月份的發(fā)票,之前的賬已經(jīng)全部結(jié)賬了。然后我現(xiàn)在要做到4月份,可以做借:管理費用—電費 貸:銀行存款嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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喵星人逆戰(zhàn) 追問
2019-10-22 22:34
郭老師 解答
2019-10-22 22:40