
服務(wù)業(yè)公司怎么交增值稅?他沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,是不就是按照所開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅全額繳納增值稅?
答: 你好,具體的是什么服務(wù)行業(yè)的?
提前開(kāi)具9月到次年2月半年的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 款項(xiàng)未收 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅是在開(kāi)票時(shí)一次確認(rèn)繳納?收入是不可以在服務(wù)期按月確認(rèn)?
答: 應(yīng)該再服務(wù)期內(nèi)分期確認(rèn)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是建筑施工單位,一般納稅人和小規(guī)模都是在機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅的吧,在項(xiàng)目地做過(guò)預(yù)繳的,可以在機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅時(shí)扣除,也就是機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅=應(yīng)納稅額(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))-服務(wù)發(fā)生地已預(yù)繳增值稅金額,小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅=應(yīng)納稅額(銷(xiāo)項(xiàng))-服務(wù)所在地預(yù)繳增值稅,是這樣嘛
答: 是的,就是可以減去你的異地預(yù)繳數(shù)


海洋 追問(wèn)
2019-10-22 10:16
軼塵老師 解答
2019-10-22 10:19
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2019-10-22 12:07