請(qǐng)問年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成 問
你好可以的,操作沒問題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開發(fā)票開什 問
您好,這個(gè)開勞務(wù)費(fèi)就可以了 答
老師您好,就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是 問
第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”:填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”:填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”:若沒有其他賠償收入,填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”:填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算(賬載金額 - 稅收金額 ),應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66(這里是負(fù)數(shù),代表納稅調(diào)減 ) 答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么 問
你好,你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。 答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付 問
可在資產(chǎn)負(fù)債表 選擇重分類 答

增值稅抵扣票在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱那一欄填寫的:經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*材料費(fèi)。請(qǐng)問格式正確嗎?經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)不是6個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
答: 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù) 一般納稅人6% 小規(guī)模3%
老師,如下記賬可以嗎?在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。1、未抵扣時(shí) 借:原材料等科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目2、認(rèn)證抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)3、確認(rèn)不能抵扣時(shí)借:原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 應(yīng)
答: 您好!可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016.4.1購(gòu)入原材料10000計(jì)入在建工程,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1700轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)并已抵扣。事實(shí)是2016.5.1之后購(gòu)入的不動(dòng)產(chǎn)及其原材料的進(jìn)項(xiàng)稅才能抵扣。所以1700進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。分錄如下:2016.4.1購(gòu)入并抵扣: 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1700
答: 5月1之后的可以抵扣,之前的不能抵扣,就是視頻的分錄

