
費用抵貨款,怎么做暫估入賬?
答: 暫估費用是嗎 借管理費用貸應付帳款
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 購進的是從次月計提折舊,租入的只有一張發(fā)票9000元,是2018年1月補開的,但我們從2017年4月就租出去,他們叫我做在4月份是不是不對啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我貨款打過去了,要下個月才能拿到發(fā)票,是不是做暫估入賬?
答: 有一部分是要賣出去的,有一部分是要做庫存的,因為三證合一,要改稅號,所以不能留票抵扣,所以我叫供應商下個月才開發(fā)票
什么情況下暫估入賬,比如企業(yè)1月入庫一批商品,貨款已付但是發(fā)票沒收到,次月發(fā)票才開過來,這屬于嗎?
公司到了很多家單位的材料,都沒到發(fā)票,有些款已經預付,一部分未支付貨款,但是很多材料車間已經領用,是需要把所有收到材料的單位都暫估入賬還是部分部分暫估入賬呢
老師請問,上月先預付五萬貨款,借預,貸銀,由于庫存為負,我又做了一筆暫估入賬,借庫五,貸應付五,本月沖借庫,貸應付,同時入賬借庫,貸預五萬,問題預付和應付為同一單位且金額相同,行嗎

