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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-09 17:08

你好
可以的
以后盡量用一個科目的

追問

2020-07-09 17:13

老師,不是用一個科目。最先付款該單位五萬,未開票,后來庫存為負,我做了暫估,本月發現開的票就是上月預付款的單位,感覺有點不對,按理本月沖預付就行,可做了暫估,又沖暫估又沖預付,能行嗎老師

追問

2020-07-09 17:19

相當于把該公司既做了預付又做了暫估

郭老師 解答

2020-07-09 17:51

可以的
最后對沖就可以

追問

2020-07-09 18:11

老師,還想問下,若開的發票大于暫估的,我按發票入賬,若己銷售,結轉的成本怎樣調,我是按毛利率結轉當月的成本,不是銷售一筆結一筆?

郭老師 解答

2020-07-09 18:13

沖之前的
然后按照這個月的買利潤結轉

追問

2020-07-09 18:17

老師按什么結轉?沒看清?還有暫估十萬,發票分次開行嗎,就是對方次月只開六萬,后期再開四萬,匯算前開完,行嗎

郭老師 解答

2020-07-09 18:18

你紅沖之前的成本,看你賬上的紅沖
然后按你這個月的毛利潤來結轉,你入庫了,他對毛利潤有影響的。

追問

2020-07-09 18:41

老師銷售成本按毛利率結轉吧,毛利潤=收入一成本

郭老師 解答

2020-07-09 18:45

你好是的,可以這么做的

追問

2020-07-09 18:47

老師,你說的按毛利潤結轉銷售成本就是按毛利率結轉是

郭老師 解答

2020-07-09 18:56

你們的成本核算不就是按照毛利率來的嗎?

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相關問題討論
你好 可以的 以后盡量用一個科目的
2020-07-09 17:08:52
不對,預付賬款的明細科目是單位名稱,分錄如下;借;庫存商品 貸;預付賬款-某單位
2019-03-21 14:21:08
這樣處理也是可以的。
2021-04-06 16:47:02
你好,正確的暫估入賬分錄是 借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估 而不是(借:庫存商品,貸:預付賬款) 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;預付賬款
2020-05-14 17:28:02
對的
2019-03-06 20:00:50
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