
首次支出增值稅數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),能抵扣銷項(xiàng)稅額嗎
答: 可以的呀,同學(xué),是可以抵扣的
老師,是這樣填寫嗎?我9月份沒有開票,所以沒有銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)的就只有進(jìn)口的增值稅,那這個稅控的技術(shù)維護(hù)費(fèi)是這樣填寫嗎
答: 填的是對的。本期不需要抵扣的,本期實(shí)際抵減稅額填0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到航天的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么掛賬(本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額)
答: 金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280
老師,應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)還可以抵稅嗎
稅控開票軟件年技術(shù)維護(hù)費(fèi)一年一交,每次交都可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎》還是只第一年交可以抵扣?
稅控開票軟件年技術(shù)維護(hù)費(fèi)一年一交,每次交都可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎》還是只第一年交可以抵扣?
老師 150是銷項(xiàng)稅額,不應(yīng)該填在本期發(fā)生額吧820是技術(shù)維護(hù)費(fèi)


青春俠 追問
2019-10-18 11:29
韓—老師 解答
2019-10-18 17:17