
收到專用發(fā)票1000,OA實(shí)際報(bào)銷600的,OA進(jìn)項(xiàng)稅也是對(duì)應(yīng)600元的。拋轉(zhuǎn)到系統(tǒng)的是實(shí)際的費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)稅。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和發(fā)票票面的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這個(gè)要怎么做?
答: 可以按發(fā)票抵扣,不支付的400記營(yíng)業(yè)外收入
年的費(fèi)用已入賬,沒有考慮專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅,今年收到專票發(fā)票,如何入賬。
答: 金額不大的話直接沖減當(dāng)期費(fèi)用,然后再按發(fā)票的稅額記入進(jìn)項(xiàng)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我這邊開了1點(diǎn)專用發(fā)票。 沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 我需要繳多少稅費(fèi)
答: 就是按1%交增值稅和6%的附加

