老師,我前幾個(gè)月做了費(fèi)用計(jì)提,然后9月才收到專用發(fā)票和付款,那么發(fā)票是不是附在付款的憑證上?那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么抵扣?
冰彤
于2019-09-03 09:49 發(fā)布 ??1764次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-09-03 09:52
您好,您計(jì)提的時(shí)候,是做的分錄
借:管理費(fèi)用等(包含了增值稅的金額)
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
您現(xiàn)在需要收到發(fā)票的時(shí)候做分錄
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸:銀行存款
然后把前面幾個(gè)月的憑證調(diào)整一下(補(bǔ)一筆分錄)
借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 (按進(jìn)項(xiàng)稅額的金額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
后來2筆分錄做在一張憑證上
相關(guān)問題討論

那我進(jìn)項(xiàng)稅額可以按1萬發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額做嗎
可以
2021-04-21 10:12:07

您好,您計(jì)提的時(shí)候,是做的分錄
借:管理費(fèi)用等(包含了增值稅的金額)
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
您現(xiàn)在需要收到發(fā)票的時(shí)候做分錄
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸:銀行存款
然后把前面幾個(gè)月的憑證調(diào)整一下(補(bǔ)一筆分錄)
借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 (按進(jìn)項(xiàng)稅額的金額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
后來2筆分錄做在一張憑證上
2019-09-03 09:52:21

沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是要用應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算的。
2018-08-21 11:13:31

你好,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),按照新增值稅條例相關(guān)規(guī)定:納稅人購(gòu)進(jìn)的屬于房屋、建筑物類等不動(dòng)產(chǎn)的固定資產(chǎn)或用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程的購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)不允許抵扣。計(jì)入制造費(fèi)用科目
2016-07-26 11:03:38

你好 類似員工福利費(fèi)的性質(zhì)的 是不可以抵扣的 但是你們租房費(fèi)用 怎么寫的合同
2020-07-02 11:58:00
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冰彤 追問
2019-09-03 10:02
宸宸老師 解答
2019-09-03 10:03