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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-16 21:55

你好,紅字發票,沖紅原來的分錄就好  借應收賬款負數金額    貸主營業務收入負數金額   貸應交稅費-(銷項稅額)負數金額

高挑的小蝦米 追問

2019-10-16 22:01

但是原來的借方是銀行存款沖紅涉及貨幣怎么辦

徐阿富老師 解答

2019-10-16 22:05

你好,那也做應收賬款啊,以后要么還要開票,要么是退款,所以這個應收賬款也會平的

高挑的小蝦米 追問

2019-10-16 22:06

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-10-16 22:07

不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝

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如:一般納稅人今年稅務查賬,去年未做收入100000元,那今年補交增值稅就是17000元,地方附加就是:印花稅:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具體的會計詳細分錄。請高手回答是否正確。 1 計提收入稅金: 借 應收賬款 117000 貸 應交稅金 查補 17000 如:一般納稅人今年稅務查賬,去年未做收入100000元,那今年補交增值稅就是17000元,地方附加就是:印花稅:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具體的會計詳細分錄。請高手回答是否正確。 1 計提收入稅金: 借 應收賬款 117000 貸 應交稅金 查補 17000 貸 以前年度損益調整 100000 2 利潤增加: 借 以前年度損益調整 100000 貸 利潤分配 100000 3計
2015-10-25 11:22:16
收到增值稅收入423300元,款項已存入銀行的會計分錄
2015-12-10 19:03:39
你好,上月即便未開票也要確認增值稅的,如果有確認本月開票就不用做會計處理了,如果沒確認那么這個月補做下,借:預收賬款(上個月你收了錢是包括增值稅的部分,所以計預收) 貸:應交稅費-應交增值稅
2020-02-26 14:15:32
你好,紅字發票,沖紅原來的分錄就好 借應收賬款負數金額 貸主營業務收入負數金額 貸應交稅費-(銷項稅額)負數金額
2019-10-16 21:55:01
借:應收賬款貸:其他業務收入,應交稅費
2018-10-15 10:03:38
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