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于2019-10-16 16:23 發(fā)布 ??1063次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-10-16 16:24
你好,這個不用特別在增值稅報表中填寫的,沖減的是當(dāng)期收入。
??? 追問
2019-10-16 16:25
是填寫在財務(wù)報表里嗎
汪晨老師 解答
2019-10-16 16:28
你好,都不用填寫的。
好的,謝謝老師
2019-10-16 16:29
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老師,增值稅普票沖紅后,怎么填報增值稅報表
答: 你好,這個不用特別在增值稅報表中填寫的,沖減的是當(dāng)期收入。
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對應(yīng)項目欄次中。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報。
你好增值稅減免申報表怎么填寫,小規(guī)模的開的有增值稅專票和增值稅普票
討論
老師,代開增值稅普票申報增值稅是應(yīng)該填在那個里面?
小規(guī)模又開專票又開普票,申報增值稅時需要填寫增值稅申報表嗎?
老師,開了普票和電子普票,報增值稅的時候填在哪一欄
老師小規(guī)模納稅人代開有專票交了增值稅,普票沒達(dá)到征收額,在申報附加稅時有項免抵稅額填寫的是普票的增值稅稅額嗎?減免額填寫本期普票應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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??? 追問
2019-10-16 16:25
汪晨老師 解答
2019-10-16 16:28
??? 追問
2019-10-16 16:28
汪晨老師 解答
2019-10-16 16:29