
請問下供應商開的發票金額比我們實付的金額更多,我應該怎么樣做進項稅額轉出。就是進項稅額轉出的錢我應該怎么算
答: 這個情況,建議要求對方換開正確金額的發票。
老師,2018年收到的一個供應商的進項發票,分別在2018年的9月與2019年的1月認證抵扣了?,F在稅局要求我們把這一個供商的進項稅額轉出。這個賬要怎么處理呢?轉出的稅跟之前結轉的成本又怎么處理呢?
答: 進項轉出: 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們這邊退回了供應商一臺機器,由系統自動生成發票以后是以下分錄,我這邊把進項稅額改成了進項稅額轉出,可以嗎?
答: 你好,如果您是退貨方,是進項稅額紅字,不需要改為進項稅額轉出的。
就是1月份供應商開了一張發票給并已認證入賬,由于當時他們的稅盤被鎖,所以沒來及得交稅,后續他們都有補交稅。這個月這邊報稅,發現提示讓進項稅額轉出,相關分錄怎么做?
公司的供應商的發票出了問題,專管員讓公司做進項稅額轉出,那么我的分錄要怎么寫啊,還有成本應該也受到影響了吧! 怎么處理???
請問我這個月在勾選進項票的時候. 我已經勾選認證抵扣了,但是現在發現有幾張發票供應商作廢了,那我這個要怎么操作呢?是去稅局做更改還是直接在下個月申報的時候做進項稅額轉出呢?


畫予 追問
2019-10-15 11:10
張艷老師 解答
2019-10-15 11:11
畫予 追問
2019-10-15 11:13
張艷老師 解答
2019-10-15 11:15