您好,老師,我們公司上月有暫估庫(kù)存,但是后來(lái)回來(lái)的發(fā)票上的價(jià)格跟暫估的價(jià)格有出入,我按原來(lái)估的價(jià)格沖回會(huì)有余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額要怎么處理比較好,麻煩寫一下分錄,謝謝
Hedgehog
于2019-10-15 10:15 發(fā)布 ??1062次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-15 10:19
這個(gè)數(shù)量是對(duì)的么,回來(lái)20件,你之前暫估20件,現(xiàn)在按這個(gè)沖掉,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉,借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做,你之前暫估那個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)成本?那成本還需要沖掉,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 按庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
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2019-10-15 10:19:05

你好同學(xué)。你這個(gè)做的不對(duì)了。首先你需要把暫估入賬的進(jìn)行紅字沖銷。接著再按照實(shí)際的價(jià)格入賬。
2019-10-15 09:48:44

你好,先沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄有錯(cuò)誤做相應(yīng)調(diào)整分錄
2018-11-28 15:30:32

您好
補(bǔ)的金額應(yīng)該增加進(jìn)入成本表格 下次結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候消耗差額部分
2019-03-13 11:02:20

您好,是不是還沒(méi)有審核那個(gè)入庫(kù)單啊?
2018-05-07 19:22:20
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Hedgehog 追問(wèn)
2019-10-15 10:34
maize老師 解答
2019-10-15 10:34