
收到曬圖額發票。借:管理費/曬圖費,應交稅費應交增值稅進項稅。貸:應付賬款。銀行存款支付過款后,借:應付賬款,貸:銀行存款
答: 你好,定額發票是沒有進項稅額可供抵扣的,其他的是正確的
預付費用的時候,是不是收到發票了,就借:預付賬款,應交稅費-應交增值稅(進),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預付賬款沒有收到發票的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款, 收到發票報銷時,借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
答: 預付費用的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發票 借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果我是收到發票的當月就付了費用1060,可以這樣直接寫分錄:借:管理費用 1000借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60貸:銀行存款1060嗎?還是需要這樣寫:借:應付賬款1060 貸:銀行存款1060借:管理費用 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60 貸:應付賬款 1060
答: 你好,按照第一種方式寫就可以
你好老師。未認證的汽車保險發票,但當月有了銀行流水,能不能這樣做賬:認證前 借:應付賬款 貸:銀行存款認證后:借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:應付賬款
老師,每年的稅控盤維護費可以直接抵減稅額吧?是借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅(未交稅費)貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)?
交納房租時,借 預付賬款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 ,每個月攤銷時,借 制造費用/管理費用 貸 預付賬款,對嗎?


FREEPANDA 追問
2019-10-14 16:38
郭老師 解答
2019-10-14 16:39