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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-14 09:47

你好,可以的,你們不是小企業(yè)的制度的話就可以用以前年度損益調(diào)整來做的

Niki 追問

2019-10-14 09:51

我們沒有設(shè)以前年度損益調(diào)整科目,集團也不用,怎么調(diào)整呢?具體分錄能列一下嗎?

樸老師 解答

2019-10-14 10:02

那你就直接做分錄調(diào)整就行了,這個不用的話就是這樣調(diào)整的

Niki 追問

2019-10-14 10:22

分錄能寫一下嗎

樸老師 解答

2019-10-14 10:34

做借:所得稅費用,貸:遞延所得稅資產(chǎn)

Niki 追問

2019-10-14 10:43

您這是官方回答嗎?

樸老師 解答

2019-10-14 10:51

你不是說沒有計提嗎

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你好同學要看具體的項目,這個項目稅務(wù)不認可以,則調(diào)的是遞延,稅務(wù)認可你還沒匯算時就調(diào)應(yīng)交所得稅了 而無論是遞延還是應(yīng)交所得稅,都影響所得稅費用
2019-08-22 21:45:49
晚飯后為您提供解答過程
2019-12-17 17:57:18
是直接用壞賬準備的余額乘以未來期間轉(zhuǎn)回的稅率
2019-01-03 10:28:52
你之前把不是以前期間的費用計入以前期間抵扣了所得稅,現(xiàn)在調(diào)整回來自然要補本年度的所得稅了,相當于被你提前抵扣了。這個事項不應(yīng)該涉及遞延所得稅資產(chǎn)的確認才對,不存在稅法計稅基礎(chǔ)和賬面價值的差異。
2020-06-22 14:37:06
你好,這是對以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)進行調(diào)整,涉及到損益類的需要用以前年度損益調(diào)整科目。同時對應(yīng)的費用就需要調(diào)整企業(yè)所得稅,費用增加的但又不能當年度扣除的,就需要調(diào)整到遞延所得稅資產(chǎn)。減少的計入遞延所得稅負債。
2019-12-18 20:16:25
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