
購買固定資產分期付款收發票,分錄這樣做的 收到合同:借:固定資產 貸:長期應付款 收到發票時:借:長期應付款 負數 貸:應交稅費(進項稅額) 付款時:借:長期應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎
答: 你好;? ?你收到發票? 進項稅不是應該做借方嗎? 你做貸方干嘛??
老師,我融資租賃租入固定資產的分錄,借:固定資產,貸:銀行存款 長期應付款,那每個月打按揭款的時候要怎樣賬務處理啊?是不是這樣啊:借:長期應付款 貸:銀行存款?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業購入一臺固定資產1063000元,保險36579元,履約保證金21260,首付212600,銀行轉賬270439,借:固定資產1099579,其他應收款21260貸:長期應付款850400,銀行存款270439,第二月:付分期款項,借:長期應付款23622,貸:銀行存款23622,,到第八個月時,開的專票要抵扣:借:長期應付款23622,貸:銀行存款23622,借:應交稅費_進項2717.56貸:長期應付款_未確認的融資費2717.56,這樣可以不,
答: 你好,你后面分期付款沒超過1年,是不走長期應付款和融資費用的.超過1年的才會計算融資費用的
公司以按揭貸款的方式購買房屋如何做賬?會計分錄是怎樣寫?1、購入時:借:固定資產(首付款 按揭款?)貸:銀行存款 (首付款)長期借款?應付賬款?(按揭款是計入長期借款?還是應付賬款、還是其他科目?)
借固定資產、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款,長期應付款、按月還貸款,借:長期應付款、財務費用貸銀行存款 貸款買車的會計分錄是這么做嗎
向銀行貸款固定資產,借 固定資產借 應交稅費進項稅額貸 長期應付款借 長期應付款貸 銀行存款那如果要考慮還有支付銀行利息,又該如何做呢,上面兩個憑證里好像不能體現
9月收到進項發票,未付款,沒記賬掛應付款;10月付款,借:固定資產,貸:銀行存款,10月需要改成借:固定資產,貸:其他應付,借:其他應付,貸:銀行存款嗎?


興奮的大白 追問
2019-10-12 11:27
辜老師 解答
2019-10-12 11:28