
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司的稅費(fèi)差額征收如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
答: 你好,在差額征收那一欄填列
物業(yè)公司,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅申報(bào)表該如何填寫(xiě)
答: 你好,把未達(dá)起征點(diǎn)收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是物業(yè)公司 季度的報(bào)稅有開(kāi)發(fā)票的 有不開(kāi)發(fā)票的 那個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填
答: 合計(jì)銷(xiāo)售額一共是多少?如果是在45萬(wàn)以?xún)?nèi)的,在的石欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額就可以的。


冷傲的蜜粉 追問(wèn)
2019-10-11 15:14
鄒老師 解答
2019-10-11 15:20