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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-10-11 11:35

1、有沒有余額,您要看進項轉出的數字是否大于沒有抵扣完的進項
2、有余額的話,是形成期末留底稅額了,不需要做分錄。

坐看云起 追問

2019-10-11 11:43

老師,1、是不是如果進項轉出的金額比留底稅額金額小,那么有余額我就不用管;如果轉出的進項大于當期可抵扣的進項,就要結轉到“未交增值稅”里面進行交稅? 2、如果公司一直有留底進項,那么到年底“進項稅額轉出”科目有余額我是不是也不用結轉?

張艷老師 解答

2019-10-11 11:47

1、是不是如果進項轉出的金額比留底稅額金額小,那么有余額我就不用管--是的
2、如果轉出的進項大于當期可抵扣的進項,就要結轉到“未交增值稅”里面進行交稅?--不需要結轉,形成月末留抵稅額了。
3、如果公司一直有留底進項,那么到年底“進項稅額轉出”科目有余額我是不是也不用結轉?--是的,不用結轉。

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相關問題討論
你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應的科目是什么】 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-09-02 11:13:11
同學 你好, “進項稅額轉出”會計分錄的做法如下: (1)發生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。 (2)月底進行結轉時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出); 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-01-07 09:27:33
同學你好 之前收到發票咋做的 是什么會計準則
2021-12-07 16:35:05
你好,具體的是什么業務?需要進項轉出是不允許抵扣的福利費嗎?如果是這種的話,借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-12 11:49:37
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