老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

我提問:老師,2015年底應交增值稅下面期末進項稅額528700.49,已交稅金8521.33,減免稅金8521.33,轉出未交增值稅6894.18,借方合計544446元 應交增值稅銷項稅額期末544446.02元, 1、我需要把這些科目的期末數結平?怎么做分錄? 2、貸方多出了0.02元(實際上應該沒有這0.02才對),我怎么處理?(其中納稅申報表中銷項稅額是544446,財務軟件里的銷項是544446.02)
答: 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)0.02 貸;主營業務收入等科目
應交稅費-增值稅是屬于費用?月末要結轉的?
答: 應交負債屬于負債類科目。月未要結轉
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么月底結轉增值稅要先結轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再結轉到應交增值稅-未交增值稅,,不可以直接結轉到 應交增值稅-未交增值稅嗎
答: 你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款


Best^^ 楠 追問
2016-03-14 15:24
Best^^ 楠 追問
2016-03-14 15:28
Best^^ 楠 追問
2016-03-14 15:32
鄒老師 解答
2016-03-14 12:54
鄒老師 解答
2016-03-14 14:06
鄒老師 解答
2016-03-14 15:25
鄒老師 解答
2016-03-14 15:30
鄒老師 解答
2016-03-14 15:33