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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-09 11:23

你好,如果有企業所得稅應納稅額,就需要在9月份做第三季度所得稅的計提分錄的

小玉8035 追問

2019-10-09 11:25

是有繳納的金額才計提嗎?

鄒老師 解答

2019-10-09 11:32

你好,是的,有繳納的金額才計提
如果虧損根本不需要納稅,那當然就不需要計提的

小玉8035 追問

2019-10-09 11:40

好的  是按我的本年累計的利潤總額計算企業所得稅稅嗎?

鄒老師 解答

2019-10-09 11:51

你好,季度所得稅是這樣計算
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

小玉8035 追問

2019-10-09 11:54

是不是我的利潤總額本年累計數在100萬以下的都是小微企業

鄒老師 解答

2019-10-09 11:59

你好,需要同時符合這3個條件才是小型微利企業:
年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元

小玉8035 追問

2019-10-09 12:01

沒有超過
以前年度虧損這點 我上季度申報的時候已經減了 為什么這個月還可以減的

鄒老師 解答

2019-10-09 12:03

你好,你上個季度虧損有彌補完嗎?

小玉8035 追問

2019-10-09 12:04

有的

鄒老師 解答

2019-10-09 12:05

你好,既然上個季度已經彌補完 了之前年度的虧損,那下個季度就不可以再彌補才是的

小玉8035 追問

2019-10-09 13:41

我填申報表的時候自動減了 那我要怎么修改

鄒老師 解答

2019-10-09 13:42

你好,應當把彌補虧損的數據修改成正確的才是的

小玉8035 追問

2019-10-09 13:43

修改成0就可以了嗎?

鄒老師 解答

2019-10-09 13:46

你好,是的,是這樣的

小玉8035 追問

2019-10-09 14:21

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-09 14:22

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小玉8035 追問

2019-10-09 14:27

老師 那個申報表的數據不可以修改 就是以前年度虧損的那行

鄒老師 解答

2019-10-09 14:30

你好,上個季度填寫彌補虧損的金額,這個月在本年累計欄次體現,不在本期數體現的

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相關問題討論
您好,企業如果季度申報需要繳納所得稅,所得稅最好當月計提。
2019-04-05 15:05:03
你好,可以的,不過申報的利潤表不能最好利潤總額不能是正的,不然稅務系統自動計算稅,
2020-04-16 20:46:41
你好,多計提的所得稅,跨年沖銷就是了 借:應交稅費——企業所得稅 貸:以前年度損益調整??
2021-04-13 09:14:50
你好,是的,根據利潤表計提所得稅,然后再申報企業所得稅。
2020-01-14 09:46:38
應納稅所得額為負數不用計提所得稅,季度要正常申報。
2015-04-27 13:06:36
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