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有有
于2019-10-07 10:44 發布 ??559次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-10-07 10:45
你好,借應付賬款 29997.72 貸營業外收入0.72 貸庫存現金 29997
有有 追問
2019-10-07 10:46
好的,謝謝老師
徐阿富老師 解答
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝
2019-10-07 10:54
老師,再請教一下,那這個0.72計入營業外收入的二級科目是什么呢
2019-10-07 10:58
你好,確實無法支付的應付款項
微信里點“發現”,掃一下
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老師,你好,請問我單位收到的材料票金額是29997.72,現金支付的時候尾數0.72沒有支付,請問我該如何做分錄呢
答: 你好,借應付賬款 29997.72 貸營業外收入0.72 貸庫存現金 29997
買進來原材料,沒經過加工,直接賣掉了收現金,怎么做分錄
答: 借;庫存現金 貸;其他業務收入 應交稅費 借;其他業務成本 貸;原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司付個人3000元材料款,從老板四人賬戶上打了2000,老板墊付現金1000,怎么做分錄?
答: 你好,借:原材料 貸:其他應付款
工地購買周轉材料,直接領用未入庫,如何做分錄?謝謝!現金支付
討論
老師,我們項目掛靠在別人家,我們先用現金購買材料,然后待工程撥款時,被掛靠方把錢轉給材料商,材料商再轉給我們,這樣我該怎樣做分錄呢
施工業木方為周轉材料一次耗掉,工地完工后木方余料賣掉變成現金,如何做分錄
老師,工程上購買材料預付的材料定金如何做分錄呢?現金預付
老師,如果工地購買零星五金材料要怎做分錄?是入原材料還是怎樣?領用又是怎做?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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有有 追問
2019-10-07 10:46
徐阿富老師 解答
2019-10-07 10:46
有有 追問
2019-10-07 10:54
徐阿富老師 解答
2019-10-07 10:58