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于2019-10-04 17:24 發布 ??1021次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-10-04 17:33
你好,同學。你 正常的計提,支付時沖其他應付款就是了
123 追問
2019-10-04 17:34
我好像是做了,借管理費用,貸其他應付款。
2019-10-04 17:37
那我應該怎么做?
陳詩晗老師 解答
2019-10-04 18:47
你沒有發放前,你直接做這個分錄就是了發放時借:其他應付款貸:銀行存款
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你好,因為疫情,我把我們房租每月56000計提了,做成了其他應付款,這樣可以嗎
答: 您好,可以的,然后實際支付時再沖其他應付款
你好,我之前計提預留提成,入了其他應付款,實際是入公戶的,我應該怎么做?12月才從公戶轉提成。這兩三個月的帳我怎么調整?
答: 你好,同學。你 正常的計提,支付時沖其他應付款就是了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
第一步計提。第二步。為什么用到其他應付款款?這樣的目的是什么?
答: 就是代扣回來個人承擔部分社保醫保
老師,預交的電費為什么要進入其他應付款電費計提?通俗易懂一點,我不能理解?
討論
老師:麻煩問一下我公司每月的養老,醫療都是關聯企業發的,計提掛的是其他應付款養老,醫療,支付實際是另一公司發的,賬一直都這樣掛著,該如何沖賬,謝謝
我們倆個股東,每個月都計提他們工資,但是三年了從來沒給他們發過,都是掛賬其他應付款,請問這樣可以嗎?有沒有風險
老師好,我想問一下就是我是去年計提的其他應付款10030,這個月我就提出來啦,但尾數不要只提10000,那剩下的怎么處理
計提的稅費 應該放應付賬款還是其他應付款
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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123 追問
2019-10-04 17:34
123 追問
2019-10-04 17:37
陳詩晗老師 解答
2019-10-04 18:47