老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

如果銷項-(進項+上月留抵)為負數,怎么做賬呢?謝謝老師
答: 借應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項
上期公司進項留抵13000,本期沒有進項,只有一個銷項負數,這樣可以嗎?
答: 因為銷項不能填寫負數,一般有銷項的月份才開具負數發票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問上期留抵的進項稅,本來如何做賬 本期有銷項 ,本來沒進項,本期銷-上期留抵=負數(也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種) 本期沒進項,只有上期留抵 留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務處理請
答: 月底先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款


郭老師 解答
2019-10-04 15:16