老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

請問三萬一下免稅的銷售減免時:借:應交稅費--減免稅款 貸:營業(yè)外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對嗎?還是借:應交稅費--應交增值稅-減免稅款,
答: 發(fā)生時,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 減免時 借:應交稅費--減免稅費 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,,,,,這樣呢?
小規(guī)模3萬元以下的免稅的怎么做賬呢,按正常做的話跟企業(yè)所得稅上的報表的累積金額又不相等了
答: 怎么會不相等呢,收入都是不含稅收入,減免的稅額計入營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,營業(yè)稅收入不足3萬,直接減免,分錄怎么做?
答: 不用做分錄哦 即不用計提營業(yè)稅也不要做減免稅的分錄


鄒老師 解答
2016-03-11 14:31
鄒老師 解答
2016-03-11 18:22