老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社???,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

小規模3萬元以下的免稅的怎么做賬呢,按正常做的話跟企業所得稅上的報表的累積金額又不相等了
答: 怎么會不相等呢,收入都是不含稅收入,減免的稅額計入營業外收入
小規模外賬3萬元以下的怎么具體做分錄,免稅稅額計入營業收入收入和銷售時的分錄該怎么做?免稅收入是要算成本的,但是企業所得稅季度報表上只是費用合計,沒有把3萬元以下免稅的 成本算在里面。
答: 借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 營業外收入-增值稅減免 所得稅申報表有營業成本,你可以根據你企業的報表填寫
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請問收入不超3萬的免征營業稅的會計分錄怎么做?
答: 是這樣嗎?1、收入借現金:30000貸:主營業務收入30000 2,計提借:營業稅金及附加 900 貸:應交稅費-應交營業稅 900 3、政策性減免 借:應交稅費-應交營業稅900 貸:主營業務收入 900.這樣對嗎?

