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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-10 22:26

印花稅一般直接通過管理費用-印花稅核算 
營業(yè)稅金及附加計提時用的到,扣繳時就是應(yīng)交稅費 
計提  借;營業(yè)稅金及附加    貸;應(yīng)交稅費 
扣繳  借;應(yīng)交稅費    貸;銀行存款

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2016-03-10 22:26:59
麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
增值稅是這樣處理的,進項稅時是:借 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額)5,銷項稅時是:貸 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7,一般銷項是大于進項的,那就是你應(yīng)交的增值稅,在這里你應(yīng)交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是:借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費----未交增值稅,繳納的時候 是借 應(yīng)交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅這個科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
你好,計提的借方只需要營業(yè)稅金及附加,不需要明細的
2016-10-28 16:49:50
可以,但實務(wù)中借方一般不分明細。
2017-04-20 06:58:57
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