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Optimistic.
于2019-09-27 09:53 發布 ??830次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-09-27 09:55
你好 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費
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老師,增值稅進項稅額減去銷項稅額還有留抵稅額,還計提增值嗎?
答: 進項稅額大就不用做分錄了,不交增值稅。
進項稅額大于銷項稅額可以不計提增值稅嗎?
答: 你好,你是指期末結轉未交增值稅的意思嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,增值稅銷項稅額要計提嗎?
答: 你好 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費
上月按銷項稅額計提的增值稅,這個月實際繳納的稅額要比計提的多幾分錢。這個是怎么回事?該怎么調整?
討論
2016年12月份銷項稅額4000元,上期留抵3300元,12月要交增值稅800元,在2017年1月份扣稅款,那12月份需做增值稅計提或結轉嗎?
老師,一月份計提了銷項稅額,但是是免了增值稅,這個要怎么處理
在計提增值稅時,進項稅額>銷項稅額,應交增值稅為負數,這種情況下要不要再計提增值稅?
增值稅銷項稅額大于進項稅額怎么做分錄老師怎么計提增值稅
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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