
老師您好,沖減上年和上月的無票收入應(yīng)該怎么做會計處理,申報表如何調(diào)整
答: 一樣做 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 在未開具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)
前任會計遺留的賬本和申報表中的財報不一致,怎么調(diào)整
答: 你好,留下的財務(wù)報表和申報表也不一致嘛
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!剛接手發(fā)現(xiàn)申報表上的去年留抵額大于賬面數(shù),原會計找不到原因,這個要怎么調(diào)整
答: 同學(xué)你好 填寫的進項明細(xì)和賬上的可以對上嗎

