老師,是一般納稅醫(yī)療服務(wù)公司,2023年開了發(fā)票給醫(yī) 問
借應(yīng)收賬款貸、銀行存款。 答
老師,忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,這個(gè)有沒有什么影響,現(xiàn)在 問
你好,這個(gè)沒事的,不影響的。 答
公司請(qǐng)人做的倉庫,對(duì)方代開的是金屬制品--倉庫鋼 問
可以那樣開的,沒問題的 答
建筑業(yè)如果成為中型企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策? 問
你好,這個(gè)稅法上沒有特殊優(yōu)惠了。 答
你好,老師,2024年3月份借:暫估管理費(fèi)用30萬 貸:應(yīng)付 問
取得本年能取得發(fā)票就不納稅調(diào)增 答

非盈利幼兒園,明細(xì)賬里,其他應(yīng)收款 紅字記在貸方,那么總賬怎么記? 記貸方還是借方?紅字還是黑字?
答: 你好,其他應(yīng)收款貸方紅字應(yīng)該是記借方的
非盈利組織,上年支出社保,把個(gè)人部分全部按單位部分支出了,忘記把個(gè)人部分放在其他應(yīng)收款,在今年1月要收回個(gè)人的部分,應(yīng)如何處理?
答: @費(fèi)亦青608:但是這是非盈利組織,跨年的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
中途建賬時(shí),其他應(yīng)收款總賬和明細(xì)賬對(duì)不上怎么處理
答: 你好 把你明細(xì)賬拿來核對(duì)下 看是不是金額不對(duì)
老師明細(xì)賬其他應(yīng)收款余額登記錯(cuò)了,是5月份的,現(xiàn)在怎么辦所有的都錯(cuò)了
自己打印出來的總賬的其他應(yīng)收款合計(jì)數(shù),和明細(xì)賬的其他應(yīng)收款合計(jì)數(shù)不一樣,是怎么回事
老師,你好,其他應(yīng)收款的明細(xì)賬,上年余額已經(jīng)說零了,那今年還有寫上年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
其他應(yīng)收款,去年借的一直掛在賬上,今年還來,請(qǐng)問其他應(yīng)收款明細(xì)賬的累計(jì)怎樣填?謝謝


? 星星星星棒乀 ???? 追問
2019-09-26 09:52
徐阿富老師 解答
2019-09-26 09:53