退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠有哪些重點?企業(yè)所得稅年報這塊
答: 費用化的部分,年報時,加計75%予以扣除。資本化的部分,根據(jù)每年累計攤銷的金額,予以加計扣除的。
企業(yè)所得稅年報研發(fā)費用加計扣除研發(fā)費用下的辦公費怎么填列
答: 你好,辦公費填入其他相關費用里面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,麻煩請問下,我5月份申報了企業(yè)所得稅年報,我現(xiàn)在需要修改,要添加研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,為什么我保存之后再查看,里面沒有數(shù)據(jù)呢?是什么原因???謝謝
答: 您好,應該來說現(xiàn)在已經(jīng)過申報期了,是不可以自己修改你的,需要到稅務局窗口改的
高新企業(yè)現(xiàn)在報2022年企業(yè)所得稅年報,2022年10月的研發(fā)費用忘結轉(zhuǎn)了,怎么處理出現(xiàn)x下圖這個不再享受高企優(yōu)惠條件指的是什么
老師 請問一下我們22年申請的高企 22年企業(yè)所得稅年報的時候報了一部分工資為研發(fā)費用 但是22年沒有享受加計扣除 專管員問給專管員怎么解釋合適呢


嗯 追問
2019-09-24 23:13
許老師 解答
2019-09-25 08:22