APP下載
酷炫的戰斗機
于2019-09-18 17:26 發布 ??666次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-09-18 17:27
你好,可以按合同金額暫估結轉固定資產原值。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
住院樓工程已竣工,應未付清欠款未做決算,現需要將240萬工程記固定資產,還應將80余萬的欠款掛賬,應如何做賬?謝謝!
答: 你好,可以按合同金額暫估結轉固定資產原值。
今年發現好幾年前的買的固定資產的一筆欠款,固定資產已入了賬,但欠款沒入賬,現在補記欠款分錄怎樣寫
答: 更正之前分錄 直接借固定資產 貸XX 現在借XX 貸應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 請問我們公轉私后沒有發票如何做賬,是之前的欠款,公司也沒有掛賬
答: 你好 欠款這個是什么業務 是購進商品業務嗎
購買固定資產,欠錢,應計入應付賬款嗎
討論
老師,我單位是去年的新辦企業,去年購買的固定資產欠款今年才付,可是我的前任會計沒有把欠固定資產的款建賬現在我們公司在用公戶付固定資產的款,我現在怎么做賬務處理
你好老師,去年領導買了一個固定資產,當時固定資產賬也做了,舊也折了,可是就在今年2月份老板又付了一筆這個固定資產當時的欠款,請問支付的這筆固定資產金額怎么做賬?當時沒做固定資產所以就沒有相對應的應付賬款
用銀行存款買固定資產,掛應收賬款,怎樣做會計分錄
剛才你讓我沖銷固定資產,給分錄是借應付賬款 貸 固定資產,可是不欠錢怎么是應付賬款呢
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)