
我們公司有即征即退業務,上個月我們開了即征即退紅字銷售額20,藍字銷售額15,其他正常業務銷售額30,申報表的即征即退不能填負數,這個那我們即征即退的紅字5不就沖了正常業務了嗎?這個怎么處理呢。
答: 即征即退最大金額為0,同學。
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就申報呢?
答: 建議等對方開了紅字發票再做進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨月銷售方開了紅字發票,申報時銷項轉出的金額從申報表哪里體現呢
答: 你好,開具銷售紅字發票,是在附表一按正數發票減去負數發票填寫收入,稅額

