
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就申報呢?
答: 建議等對方開了紅字發票再做進項稅額轉出
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就開具呢?
答: ,開具發票之后在做轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買方,本月申報了增值稅后在開票系統申請了專用發票紅字發票信息表發給了銷售方,但是本月銷售方沒有開紅字發票過來,作為購方我這邊下個月申報這個月增值稅時需不需要在申報表附表二里面填進項稅額轉出?還是要等拿到銷售方開了紅字發票給我后我這邊才把紅字發票和信息表一起入賬再填申報表里的附表二作進項稅額轉出?
答: 您好,一般情況下,購買方,本月申報了增值稅后在開票系統申請了專用發票紅字發票信息表發給了銷售方,但是本月銷售方沒有開紅字發票過來,作為購方這邊下個月申報這個月增值稅時,需要在申報表附表二里面填進項稅額轉出,不需要等紅字發票和信息表一起入賬再填寫申報表里的附表二做進項稅額轉出的,等收到紅字發票再做賬務處理即可。
已認證的專用發票,購買方已填開紅字增值稅專用發票信息表,但銷售方還沒有開出紅字發票,請問購買方在申報時附表二中進項稅額轉出是在有紅字發票信息表時就填寫?還是等收到銷售方的紅字發票時再進項稅額轉出?
當月開具了紅字發票申請單,必須當月開具紅字發票嗎?購貨方當月開了紅字發票申請單,銷售方沒有給開紅字發票,購貨方當月如何進行增值稅申報呢?
購買方3月底開具了紅字信息表,銷售方表示要到4月份才開出紅字發票,那么購買方在申報(所屬期3月)納稅時,需要做進項稅額轉出嗎?還是說等收到銷售方開具的紅字發票時再做處理?
申報增值稅時顯示開具的紅字信息表進項稅額需轉出,到附表二中填列,但我這方是銷售方,對方抵扣了然后開具紅字信息表,我們銷售方根據她提供的信息表開了紅字負數發票,怎么申報要進項稅額轉出?


拾悅 追問
2018-11-07 17:48
彩麗老師 解答
2018-11-07 17:54
拾悅 追問
2018-11-07 18:04
彩麗老師 解答
2018-11-07 18:46