我們公司轉(zhuǎn)讓了一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,是分期收款的,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是去年的十月份轉(zhuǎn)讓的,然后第一筆錢收到之后呢,一開(kāi)始先掛的預(yù)收,到年底的時(shí)候還是沒(méi)有開(kāi)票,就做了無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)我們是代帳公司給做的,但是我不知道那樣做正不正確,我就想問(wèn)一下老師就是這樣這種的話一般是怎么樣做才是正確的呢,就是轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備分期收款無(wú)票收入怎么樣做?或者是說(shuō),轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備分期收款,又不開(kāi)發(fā)票,這樣子怎么做帳呢?這樣做分錄對(duì)嗎?
對(duì)、
于2019-09-16 17:47 發(fā)布 ??1141次瀏覽



- 送心意
風(fēng)老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA
2019-09-16 18:16
會(huì)計(jì)上轉(zhuǎn)讓時(shí)就應(yīng)該一次確認(rèn)收入,但納稅時(shí)點(diǎn)是在收款時(shí)。
若沒(méi)開(kāi)票應(yīng)借應(yīng)收帳款,貸營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
開(kāi)票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
收款時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)收帳款
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會(huì)計(jì)上轉(zhuǎn)讓時(shí)就應(yīng)該一次確認(rèn)收入,但納稅時(shí)點(diǎn)是在收款時(shí)。
若沒(méi)開(kāi)票應(yīng)借應(yīng)收帳款,貸營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
開(kāi)票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
收款時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)收帳款
2019-09-16 18:16:16

借;應(yīng)付賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
是你公司給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票
2017-09-12 16:49:40

租金一般不暫估,收到發(fā)票時(shí)入成本費(fèi)用
2017-07-10 16:00:04

借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行
2019-01-24 12:30:24

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2016-10-10 15:56:14
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