
我們公司轉讓了一臺機器設備,是分期收款的,也沒有開發票,是去年的十月份轉讓的,然后第一筆錢收到之后呢,一開始先掛的預收,到年底的時候還是沒有開票,就做了無票收入,當時我們是代帳公司給做的,但是我不知道那樣做正不正確,我就想問一下老師就是這樣這種的話一般是怎么樣做才是正確的呢,就是轉讓機器設備分期收款無票收入怎么樣做?或者是說,轉讓機器設備分期收款,又不開發票,這樣子怎么做帳呢?這樣做分錄對嗎?
答: 會計上轉讓時就應該一次確認收入,但納稅時點是在收款時。 若沒開票應借應收帳款,貸營業收入,應交稅費-待轉銷項稅 開票時借應交稅費-待轉銷項稅,貸應交稅費-銷項稅額 收款時借銀行存款,貸應收帳款
公司吃年飯開的發票,如何做帳呢,分錄如何寫呢?
答: 借管理費用 福利費 貸應付職工薪酬 福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
租的工程用車,7月份出租方才給開1-6月份的租賃發票,在6月份做帳可以暫估嗎?怎么做分錄
答: 租金一般不暫估,收到發票時入成本費用


曹 追問
2019-01-24 12:31
maize老師 解答
2019-01-24 17:04