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遠方
于2019-09-15 19:43 發布 ??4429次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-09-15 19:52
現金余額不會是負數,只能是正數正數,表示你現在手里實際的庫存現金金額。
郭老師 解答
余額應該是5000才對。
遠方 追問
2019-09-15 20:43
對呀,上面的借貸分錄對嗎
2019-09-15 20:44
上面分錄是正確的,
2019-09-15 20:49
難道軟件有問題嗎,我在從新登陸一下看看
2019-09-15 20:50
你看下上月余額是1萬不
2019-09-15 21:11
我電腦進入軟件,查詢八月的庫存現金是負這么多,但是用手機軟件進入,看到的庫存現金是正這么多,且正負金額還有點出入。
2019-09-15 21:13
那你明天問下軟件售后吧快賬頁面有上方有在線客服的
2019-09-15 21:32
我通過手機快帳軟件查看余額表庫存現金也為負,只是滑動的界面為正,我大概知道原因了
2019-09-15 21:37
好的,知道原因就行,軟件方面的問題可以問軟件售后
微信里點“發現”,掃一下
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2022年付了2022年3月至2023年3月的電費,今年4月收退還2023年1月至3月的電費款,老板讓借銀行存款,貸管理費用這里為負數,可以嗎,具體怎么做
答: 同學, 可以得 沖減管理費用, 借 銀行存款,貸 管理費用
借:管理費用。 貸銀行存款
答: 你好 具體咨詢什么問題?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,行業協會撥給會員企業用于組織活動的經費,借 銀行存款,貸 管理費用,對嗎?
答: 你好,借 銀行存款 貸 營業外收入
老師,新企業,工資上個月沒有計提,這個月銀行存款直接發放了,可以直接借管理費用等貸銀行存款嗎?還是要聯合社保這些補計提
討論
老師好,公司之前幫幾個外人交的有社保,一直走的費用繳納社保,直接借:管理費用 貸:銀行存款,現在要問這些人要這些款,怎么給計提,收到款沖回呢?
請問手機可以一次性攤銷嗎?限制金額嗎?就計入 借管理費用 貸銀行存款 可以嗎?
請問老師,如果是發完工資做的賬,可以直接記 借:管理費用-工資 貸:銀行存款嗎?
老師運費,借管理費用貸銀行存款對嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 704889 個
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郭老師 解答
2019-09-15 19:52
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2019-09-15 20:43
郭老師 解答
2019-09-15 20:44
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2019-09-15 20:49
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2019-09-15 20:50
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2019-09-15 21:11
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2019-09-15 21:13
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2019-09-15 21:32
郭老師 解答
2019-09-15 21:37