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weilin?
于2020-02-27 14:47 發布 ??734次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-02-27 14:47
你好 需要補計提的 員工支出的工資 根據會計準則要求的 是需要走應付職工薪酬科目去過渡的 不應該直接做的
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2022年付了2022年3月至2023年3月的電費,今年4月收退還2023年1月至3月的電費款,老板讓借銀行存款,貸管理費用這里為負數,可以嗎,具體怎么做
答: 同學, 可以得 沖減管理費用, 借 銀行存款,貸 管理費用
借:管理費用。 貸銀行存款
答: 你好 具體咨詢什么問題?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,行業協會撥給會員企業用于組織活動的經費,借 銀行存款,貸 管理費用,對嗎?
答: 你好,借 銀行存款 貸 營業外收入
老師,新企業,工資上個月沒有計提,這個月銀行存款直接發放了,可以直接借管理費用等貸銀行存款嗎?還是要聯合社保這些補計提
討論
老師好,公司之前幫幾個外人交的有社保,一直走的費用繳納社保,直接借:管理費用 貸:銀行存款,現在要問這些人要這些款,怎么給計提,收到款沖回呢?
請問手機可以一次性攤銷嗎?限制金額嗎?就計入 借管理費用 貸銀行存款 可以嗎?
請問老師,如果是發完工資做的賬,可以直接記 借:管理費用-工資 貸:銀行存款嗎?
老師運費,借管理費用貸銀行存款對嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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