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艷楊天
于2019-09-15 11:41 發(fā)布 ??790次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-09-15 11:42
你好,你再申報期取得專票就可以
艷楊天 追問
2019-09-15 11:45
我銷項門窗,原材料有 A,B,C,D,我只拿A.做進項抵扣可以么
佟老師 解答
2019-09-15 12:07
那BCD的材料為什么不做進項稅額
2019-09-15 12:27
發(fā)票少或沒有,老師!
2019-09-15 13:32
噢,那只能是取得才能抵扣如果只有A取得發(fā)票就只能A材料抵扣了
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我要開40萬專票,現(xiàn)在我和供應商索要發(fā)票,下個月申報時,能抵扣不?有啥要求么?
答: 你好,你再申報期取得專票就可以
供應商給我開一張25萬發(fā)票,我本月能先抵扣10萬么?如何操作?老師
答: 你好,不可以,一張發(fā)票要不全部認證抵扣,要不就不認證以后月份認證抵扣 而不能 認證了選擇抵扣其中一部分的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,請問上月供應商給開的發(fā)票有誤,我還沒有抵扣,請問我需要怎么處理?
答: 同學,這個你直接把票退給供應商要他們自己紅沖后重新開給你就可以了
供應商將原本6%的專票開成了5%的稅點,已于上月抵扣,本月要求供應商開票時補差額發(fā)票要怎么開?
討論
:老師請問我們的供應商是臺灣的 開票給我們的話開VAT 5%可以抵扣嗎?[Face:21]
我想問一下就是我們這個月開了一張7萬的票出去,供應商給我們開了一張10萬的票,那剩下的3萬能留底抵扣嘛??
老師,就是我想問下,例如我們公司欠供應商的錢,而客戶又欠我們的錢,而我的客戶又欠我的供應商的錢,我們想直接用客戶的錢抵扣供應商的錢,我應該怎么寫聯(lián)諾函啊
老師,供應商給我們的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不見了,該 怎么處理呀
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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艷楊天 追問
2019-09-15 11:45
佟老師 解答
2019-09-15 12:07
艷楊天 追問
2019-09-15 12:27
佟老師 解答
2019-09-15 13:32