
老師,公司賬戶上回單有張顯示運(yùn)輸費(fèi),轉(zhuǎn)到法人私賬上,作為借款,法人直接用現(xiàn)金付運(yùn)輸費(fèi)了,也開了公司抬頭的發(fā)票,那回單和發(fā)票各如何做分錄?不知道我自己做得對(duì)不對(duì),我先做了其他應(yīng)付款 后做管理費(fèi)用
答: 你好,你可以先做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款。
老師,其他應(yīng)付款這個(gè)科目在我們公司帳中走的最多了,除了對(duì)公賬戶的業(yè)務(wù)往來(lái),剩余的就是這個(gè)其他應(yīng)付款,發(fā)的工資管理費(fèi)用,都是從其他應(yīng)付款里走帳,隔一段時(shí)間再?gòu)膶?duì)公賬戶里轉(zhuǎn)錢到其他應(yīng)付款?為什么這樣呢?
答: 你好;? ?這個(gè)不對(duì) ; 工資 不發(fā)也是 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的 ;? ??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,原先老總的工資已經(jīng)領(lǐng)了,想把工資再轉(zhuǎn)到賬戶了,如何沖減管理費(fèi)用,是:借:其他應(yīng)付款,貸:管理費(fèi)用對(duì)么?(當(dāng)時(shí)沒有公司賬戶,用的是老總的個(gè)人賬戶,走的是其他應(yīng)付款)
答: 您好!您如果直接是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款的話,就是這樣做。


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2019-09-12 21:14
小祝老師 解答
2019-09-12 21:19
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2019-09-12 21:43
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2019-09-12 21:58