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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-06 18:25

你總的銷項是多少
進項是多少
上期留抵是多少
分別 把這向個數給我

燦燦 追問

2019-09-06 19:28

套,,老師這個月只開了一張票,總銷售額為21984.32開票金額為20739.92稅額1244.40上月附表三顯示有余額3.96這個月我填附表三本期應扣除金額額3.96,附表三顯示期末余額為零,主表也扣了。附表一顯示應交增值稅只有1244.17元,這個月有認證專票,以前有做分錄,應交稅費一待認證。這個月專票抵扣額合計3021.26主表留抵有1777,09末扣分錄怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 19:41

借:應交稅費-轉出未交增值稅  1244.4
貸:應交稅費-未交增值稅 1244.4
借:應交稅費-未交增值稅 1244.4
應交稅費-留抵稅額  1777.09
貸:應交稅費-留抵稅額 3.96
應交稅費-待抵扣稅額  3021.26
你這金額相關0.23

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相關問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
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