
老師好!向您請教一個問題。之前月份多繳了增值稅,城建稅及附加,現在八月份有應交增值稅稅金等,我該怎么做賬務處理呢謝謝老師
答: 你好!你當初多交的時候怎么做的分錄。
代開專票交的增值稅和城市維護建設稅應該怎么做賬務處理
答: 借;應交稅費——應交增值稅 城建稅 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
三季度代開專票當月作廢了,已交增值稅及附加稅賬務處理借:應交稅費-應交增值稅 -應交城建稅 貸:銀行存款截止三季度應交增值稅和城建稅余額為負數,四季度收到退回稅金賬務處理借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅 應交城建稅做完這部余額為負數的兩項稅金充平為0,但是利潤表里稅金及附加的二級科目城建稅的數大于稅金及附加一級科目,大的是應交城建稅的數
答: 同學你好 對的 是這樣做的


靚麗的冷風 追問
2019-09-03 14:55
宋生老師 解答
2019-09-03 15:03
靚麗的冷風 追問
2019-09-03 15:12
宋生老師 解答
2019-09-03 15:14