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飛兒
于2019-09-03 08:57 發(fā)布 ??2355次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-03 08:57
您好可以這樣賬務處理
飛兒 追問
2019-09-03 09:30
我想再問一下,以下這種賬務處理方式,是否也是可以的呢?存入現金時:借:銀行存款 300 貸:財務費用 -300 報銷時:借:財務費用 -300 貸:銀行存款 300
bamboo老師 解答
2019-09-03 09:31
存入現金時不能怎么寫 沒有體現您現金怎么來的
2019-09-03 09:45
那就是第一種方法是正確的,是嗎?請問還有其他更好的賬務處理方法?
2019-09-03 09:48
是的 用您寫的第一種方法比較合適
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老師,新公司剛剛成立第一次做賬,收到非法人打來的款還是借銀行存款,貸 其他應付款嗎
答: 你的分錄是正確的
公司之前沒有錢周轉,股東通過轉賬方式借給公司一筆錢,現在公司有了收入,想要歸還股東一部分借款,通過轉賬方式歸還,會不會有稅務風險?一次性可以轉多少錢沒有風險?那做賬的時候是不是 借:其他應付款-股東借款貸:銀行存款?
答: 金額挺大的,大概幾十萬的借款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
往來賬錄錯單位了,跨年的,要什么做賬?之前是借,銀行存款,貸,其他應付款_某單位
答: 對的。
老師您好,融資租賃做的月份還款計劃.本金及利息,是一起付款,。比如每個月付款是78400元,本金是74000元,利息是4400,做賬借:其他應付款 XX,貸:銀行存款,如果要做利息,這樣還款計劃不同步。應該怎么制作憑證呢?
討論
老師,我們公司有個人往對公打了1分錢,過了幾天我發(fā)現后我又打給他了,這個怎么做賬?借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣對不對
還給員工墊付的錢,怎么做賬,借銀行存款貸其他應付款嗎
老師您好!想問一下其他應付款1月份要付,12月底應該怎么做賬,應該掛著嗎還是結轉?銀行存款是負的這個有點不對哈
老師好!甲公司的法人是A,股東是B、C、D。但實際的老板是E,只有E才參與所有的管理。公司是2018年7月注冊的,正式運營從2019年1月起到現在一直是請了外面的兼職在做賬,我這幾天才接過來。他那賬里有筆E的借款:借銀行存款一甲公司 貸其他應付款一E;他說這樣長期做下去不好,就把借款的一部分調到了A的名下。這樣做對嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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飛兒 追問
2019-09-03 09:30
bamboo老師 解答
2019-09-03 09:31
飛兒 追問
2019-09-03 09:45
bamboo老師 解答
2019-09-03 09:48