
我有1個憑證 借:管理費用100 貸:應收賬款100 紅沖做負數,然后再做正確分錄,那問題是:紅沖負數分錄可以和正確分錄一并做在一張憑證上嗎?
答: 你好 可以做到一個分錄里面的
老師,企業實際發生壞賬的時候,要專項扣除,然后分錄借管理費用-壞賬損失貸應收賬款嗎
答: 你之前計提了壞賬準備嗎,如果計提了,發生壞賬時,借:壞賬準備 貸:應收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,因隔壁倉庫借接我單位電用的,每個月初才會分攤電費,那我分錄能這樣做嗎?借:管理費用 ,其它應收款,貸:應付賬款
答: 同學你好 你用一個往來科目就行


端莊的發夾 追問
2019-09-02 13:33
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2019-09-02 13:33
maize老師 解答
2019-09-02 13:34
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2019-09-02 15:00