
老師,因隔壁倉庫借接我單位電用的,每個月初才會分攤電費,那我分錄能這樣做嗎?借:管理費用 ,其它應收款,貸:應付賬款
答: 同學你好 你用一個往來科目就行
老師,之前工人弄壞機器1萬,把他的工資5000全額抵作賠償了,借管理費用5000 其它應收款-XX員工5000 貸應付賬款-維修公司維修費,過了2個月后,員工跟公司談好了,公司把當時作為賠償的工資的50%補發給員工,請問補發時候怎么做分錄?
答: 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用 10 貸:應收賬款 10, 借:應付賬款 10 貸:管理費用 10,,,這樣的分錄對不對,管理費用期末結轉的時候能變成0嗎
答: 你好,你把代發的管理費用借方在借方負數就對了。


高明 追問
2021-11-09 09:49
樸老師 解答
2021-11-09 09:52